Obecný Úrad Streženice
Školská 152
020 01 Streženice
- Číslo faktúry:
- 520/2025
- Popis plnenia:
- Vyúčtovacia Fa - nedoplatok Elektrická energia ZŠsMŠ Hlavná 180 3110207355 za 01.01.-31.12.2025. Zmluva 2024/013 Položky: Vyúčtovacia Fa - nedoplatok El. energia ZŠsMŠ Hlavná 180 3110207355 za 01.01.-31.12.2025. , 1.000000 ks, Suma položky 414.67 Eur,
- Cena:
- 414,67 EUR
